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实干争先 公积金再提升∣会计信息质量专项检查整改篇

发布时间:2023-04-06 14:39:23       浏览次数:

近日,湖州市财政监督局检查组来中心专项检查会计信息质量情况。检查组通过现场查账、调研走访等方式,检查了2022年度中心会计基础工作、内控制度建设、部门预决算及执行等方面内容。

经查,发现差旅费报销、记账凭证装订等方面存在问题。中心对此高度重视,积极主动按时按质完成整改工作。

(一)完善制度机制推动问题及时整改到位。从多方面进一步完善整改方案,确保相关问题按时、保质保量整改到位;建立健全整改工作机制,确保审计、巡察等各类检查发现问题立整立改,增强内控管理有效性。

强化制度落实确保差旅费报销依据充分严格执行单位内部差旅费管理有关规定,到常驻地以外地区参加会议、培训需报销时,应提供会议、培训通知等;进一步加强报销审批制度,加强对报销凭证的审核,及时补全缺失的票据和资料等。

规范填制凭证全面提高会计信息质量。严格落实《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等规定,对记账凭证进行连续编号、按序装订;进一步提升财务软件操作水平,强化对会计资料的审核把关,在会计凭证填制审核、会计账簿登记核对等各个环节,做到真实、完整、合法。

(四)推进绩效管理规范进一步落实落细预算执行。加强绩效目标管理,推动绩效跟踪与部门内控相结合,对目标实现程度和资金执行进度实行“双监控”;今年,将继续运用自评、部门再评价、财政抽评等手段,提升项目绩效管理精准度,进一步落实落细预算执行,推进全面实施预算绩效管理工作的常态化、科学化、规范化。

浙江省湖州市住房公积金管理中心